Всем доброго дня! 30.09.2016 получено счет-фактура от поставщика, при отражении в программе ошибочно поставили выше сумму ,соответственно НДС на вычет взяли больше Подскажите пожалуйста как исправить, если это наша техническая ошибка?
Спасибо
Comments
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Юлия Радская, 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.130)
Цитата: Подскажите пожалуйста как исправить, если это наша техническая ошибка?
День добрый. С помощью документа корректировка поступления , исправить. Сформировать доп.лист к книге покупок с суммой на уменьшение. Подать уточненную НД.
Важный бух, я именно так и делаю. Корректировка поступления- исправление в первичных документах (в строке до исправления -после, всё завожу; формирую счет-фактуру) Но у меня почему то вся сумма сторнируется в доп.листе за 3 квартал, а правильная формируется уже в 4 квартале
Всё получилось💃 Поставила галочку Запись доп.листа-корректируемый период (30.09.2016) в Формировании книги покупок за 4 квартал Сформировала уточненную декларацию за 3 квартал , где всё отразилось в приложении 1 к разделу 8, сначала вся сумма красным сторно, вторая строчка та которая должна быть💃